Orden de Compra. Nº4157-3495-SE18 "ALIMENTOS OLIMPIADAS MICROCENTRO REQº 960101-96-R"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3495-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS OLIMPIADAS MICROCENTRO REQº 960101-96-R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 120470,07
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos277Unidad no definida GALLETAS GRAN CEREAL SABORES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.500 $ 138.500
50202310
Agua mineral277Unidad no definida AGUA MINERAL INDIVIDUAL SIN GAS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.190 $ 130.190
50202303
Jugos y néctar concentrados277Unidad no definida NÉCTAR INDIVIDUALES SABORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.536 $ 46.536
50221101
Granos de Cereales277Unidad no definida BARRA CEREAL SABORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.902 $ 34.902
50192503
Rellenos de sándwich frescos277Unidad no definida SANDWICH MORTADELA JAMONADA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.588 $ 67.588
50101634
Fruta fresca277Unidad no definida PLATANOS FRESCOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.170 $ 58.170
50192303
Postres, helados o yogurt congelado277Unidad no definidaSE SOLICITA QUE SEAN REPARTIDOS EN COLACIONES HELADOS VASITO SABORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.170 $ 58.170
50192503
Rellenos de sándwich frescos277Unidad no definidaLOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN QUE SEAN ENTREGADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2018 A LAS 12:00hrs. SÁNDWICH DE QUESO $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.997 $ 99.997
Total Neto $ 634.053
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.470
TOTAL OC $ 754.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.