Orden de Compra. Nº4157-35-SE11 "MATERIAL DE ASEO INTERNADO LICEO C-74"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-35-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO INTERNADO LICEO C-74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 44967,87
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLIMPIA VIDRIO CON DOSIFICADOR  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadRECARGA LIMPIA VIDRIO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadPASTILLAS WC  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLIQUIDO DE PISO 5 LTS.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadQUIX 750 CC  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIADORES CON MANGO METALICO 1 METRO  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
47131811
Productos de lavandería1UnidadDETERGENTE OMO MATIC  $ 10.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.155 $ 10.155
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 70X90  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.150 $ 33.150
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCIF EN CREMA 750 CC  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050
12141901
Cloro Cl8UnidadCLORO 5 LTS.  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES DE GOMA Nº 8,5  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS MULTIUSO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DISTINTOS AROMAS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLUSTRA MUEBLES 750 CC  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA   $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.220
Total Neto $ 236.673
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.968
TOTAL OC $ 281.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.