Orden de Compra. Nº4157-351-AG24 "ALIMENTOS E INSUMOS PARA JORNADA DE CONVIVENCIA DE QUINTOS BÁSICOS ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ. N° 960219-61<286>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-351-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E INSUMOS PARA JORNADA DE CONVIVENCIA DE QUINTOS BÁSICOS ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ. N° 960219-61<286>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001/2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 51127,48
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coleman
Razón Social MARCELA ROSA GUTIÉRREZ QUINTANA
R.U.T. 11.912.419-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Coleman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua10BidónBidones de agua purificada 6 litros NestléBIDONES DE AGUA PURIFICADA 6 LITROS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50201713
Bolsitas de te1CajaCaja Té Lipton 100 bolsasCAJA TE LIPTON 100 BOLSAS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
50221202
Cereales en barra120UnidadBarra de cereal marca quaker sin selloBARRA DE CEREAL SIN SELLO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico120UnidadCuchara desechable pequeñaCUCHARA DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
24111502
Bolsas de papel120UnidadBolsa saco papel Kraft 30x20cmBOLSA SACO KRAFT 30x20cm $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50101634
Fruta fresca120UnidadManzanaMANZANA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadCaja Néctar individual surtidos 200 ml, sin azúcar añadidaJUGOS NECTAR SABORES SURTIDOS 200ml $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos120UnidadVasos Cartón Desechable sin tapaVASOS CARTON DESECHABLES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50201706
Café2UnidadCafé Nescafé Tradición 170 GramosNESCAFE TRADICION 170grs. $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadSaborizante chocolate Cola Cao sin azúcar añadida, 300 gramosSABORIZANTE COLA-CAO SIN AZUCAR 300grs $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadEndulzante líquido stevia 270 ml DailyENDULZANTE 270ml DAILY $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479 $ 1.479
50192503
Rellenos de sándwich frescos120GlobalSandwich queso / Pavo o pollo asado o cocidoSANWICH QUESO /PAVO COCIDO. Entrega de productos será coordinada con encargada de establecimiento. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar Blanca Iansa Granulada 1 KgAZUCAR IANZA KILO $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761 $ 1.761
14111705
Servilletas de papel5PaqueteServilleta Elite 50 unidadesSERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 269.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.127
TOTAL OC $ 320.219


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.912.419-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.294.620-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.