Orden de Compra. Nº4157-3569-SE18 "INSUMOS DESECHABLES FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR ESC. B. MUÑOZ REQ 960223-25"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3569-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR ESC. B. MUÑOZ REQ 960223-25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna *
Impuesto 6555
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural5Unidad no definida PALOS DE BROCHETAS 100 UNIDADES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas5Unidad no definidaLO REQUERIDO SERA RETIRADO EL DÍA VIERNES 30/11/2018 A LAS 16:00 HRS. POR PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. ROLLO DE TOALLA NOVA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
50181901
Pan fresco1Unidad no definida BOMBILLAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas300Unidad no definida TENEDORES DE PLÁSTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52121602
Servilletas10Unidad no definida SERVILLETA DE PAPEL 50 UNIDADES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50101634
Fruta fresca300Unidad no definida PLATOS DE CARTÓN $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50101634
Fruta fresca12Unidad no definida VASOS DESECHABLES 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 34.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.555
TOTAL OC $ 41.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.