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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-357-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Transporte Escolar Mes de Mayo-Junio 2026, Línea 8 CECI Escuela Capilla Norte, Req N°960101-9Transporte(302) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4157-2-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADONIAS ANTONIO SALDIAS SOTO |
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Razón Social |
ADONIAS ANTONIO SALDIAS SOTO
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R.U.T. |
11.774.986-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ADONIAS ANTONIO SALDIAS SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111601
| Servicios de transporte de vehículos ligeros | 19 | Día | Servicio de Transporte Escolar Mes de Mayo 2026, Línea 8 Escuela Capilla Norte | Mes de Mayo 2026 |
$ 72.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.368.000
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$ 1.368.000
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78111601
| Servicios de transporte de vehículos ligeros | 15 | Día | Servicio de Transporte Escolar Mes de Junio 2026, Línea 8 Escuela Capilla Norte | Mes de Junio 2026 |
$ 72.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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Total Neto
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$ 2.448.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.448.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.