Orden de Compra. Nº4157-3615-SE18 "ALIMENTOS ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR ESC. CAPILLA NORTE REQº 960203-39"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3615-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR ESC. CAPILLA NORTE REQº 960203-39
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 18545,71
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados12Unidad no definida NECTAR SABORES LIGHT SABORES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
50181901
Pan fresco20Unidad no definida PAN DE PASCUA $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara10Unidad no definida MANÍ SALADO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50202311
Bebidas12Unidad no definidaLOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN PARA EL DIA JUEVES 06 DE DICIEMBRE 2018 DURANTE EL DIA BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS SABORES $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
50131801
Queso natural2Unidad no definida TROZO QUESO EL ROBLE O SIMILAR $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas6Unidad no definida VIENESAS KILO $ 1.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.052 $ 8.052
50131609
Mayonesa2Unidad no definida MAYONESA KILO $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
50171902
Salsa1Unidad no definida KETCHUP KILO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
50202310
Agua mineral3Unidad no definida AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LITROS $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
Total Neto $ 97.609
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.546
TOTAL OC $ 116.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.