Orden de Compra. Nº
4157-3615-SE18
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ALIMENTOS ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR ESC. CAPILLA NORTE REQº 960203-39
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-3615-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR ESC. CAPILLA NORTE REQº 960203-39
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
18545,71
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Rossy
Razón Social
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T.
76.294.620-3
Sucursal
Comercial Rossy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
12
Unidad no definida
NECTAR SABORES LIGHT SABORES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.576
50181901
Pan fresco
20
Unidad no definida
PAN DE PASCUA
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.320
$ 37.320
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
10
Unidad no definida
MANÍ SALADO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50202311
Bebidas
12
Unidad no definida
LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN PARA EL DIA JUEVES 06 DE DICIEMBRE 2018 DURANTE EL DIA
BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS SABORES
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.120
$ 18.120
50131801
Queso natural
2
Unidad no definida
TROZO QUESO EL ROBLE O SIMILAR
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.236
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
6
Unidad no definida
VIENESAS KILO
$ 1.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.052
$ 8.052
50131609
Mayonesa
2
Unidad no definida
MAYONESA KILO
$ 1.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.340
$ 3.340
50171902
Salsa
1
Unidad no definida
KETCHUP KILO
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
50202310
Agua mineral
3
Unidad no definida
AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LITROS
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620
$ 1.620
Total Neto
$ 97.609
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.546
TOTAL OC
$ 116.155
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.