Orden de Compra. Nº4157-365-SE10 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN TIA EDITH JANS"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-365-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN TIA EDITH JANS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 16721,14
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Limpiadores de uso general2BidónLIMPIADORES DE PISO LIQUIDO 5 LITROS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131804
Productos de limpieza de amoniaco12UnidadCLORO DE 2 LITROS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
47131811
Productos de lavandería3UnidadDETERGENTES OMO 800 GRS.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLUSTRA MUEBLES   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF EN CREMA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.835 $ 4.835
Productos de limpieza de amoniaco6UnidadCLORO GEL  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
Toallas de papel40UnidadTOALLA NOVA  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Papel higiénico63UnidadPAPEL HIGENICO CONFORT  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.994 $ 14.994
Jabones2LitroJABON LIQUIDO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
Servilletas de papel40PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 88.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.721
TOTAL OC $ 104.727


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.