Orden de Compra. Nº4157-366-SE20 "MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN INFANTIL ILUSIONES REQ 960305-33M20(234)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-366-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN INFANTIL ILUSIONES REQ 960305-33M20(234)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 5295,49
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111612
Sello de bolsa de monedas2Unidad no definidaSELLO ANTIFUGAS  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31163215
Perno estriado2Unidad no definidaPAR PERNO DE ANCLAJE WC   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definidaPAR GUANTES DE GOMA ALBAÑIL   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definidaMTS PVC SANITARIO 75MM  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26 $ 26
27111716
Llave Torx2Unidad no definidaLLAVE DE LAVAMANOS ECON   $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
46171501
Candados1Unidad no definidaCANDADO MEDIANO   $ 3.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.774 $ 3.774
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam1Unidad no definidaBROCA CONCRETO 6MM  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
31161503
Clavo-tornillo10Unidad no definidaTACO CLAVO 6X80 MM   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 27.871
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.295
TOTAL OC $ 33.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.