Orden de Compra. Nº4157-367-SE20 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA SAN VICENTE REQ 960225-34M20(236)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-367-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA SAN VICENTE REQ 960225-34M20(236)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 17913,39
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161722
Tuercas de unión2Unidad no definidaUNION AMERICANA PVC 32MM  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Unidad no definidaADHESIVO PVC VINILIT C/BROCHA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
43211505
Terminal de punto de venta (POS)3Unidad no definidaTERMINAL HE PVC 32MM  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definidaLLAVE DE JARDIN 1/2"  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50202301
Agua1Unidad no definidaMOTOR AGUA POTABLE 1 HP   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
12162501
Agua en aceite rompedores de polímero1Unidad no definidaEQUIPO HIDRONEUMATICO 24 LTS   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
15121526
Lubricantes para equipo de elaboración de alimento1Unidad no definidaBROCA PLUS 6MM  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLON PARA GAS 3/4"  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
Total Neto $ 94.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.913
TOTAL OC $ 112.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.