Orden de Compra. Nº4157-37-SE10 "MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-37-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-34-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 18621,9
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana10UnidadLANA DE COLOR BLANCO  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
14111609
Papel para forrar30UnidadCARTON CORRUGADO COLOR CAFE  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA: 3 ROJO, 3 DORADO, 3 PLATEADO, 3 BLANCO  $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.828 $ 6.828
14111610
Cartulina30UnidadCARTULINA METALIZADA ROJA  $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.470 $ 13.470
14111610
Cartulina50UnidadCARTON FORRADO GRUESO  $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100UnidadSILICONA EN BARRA  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadSILICONA LIQUIDA  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
44121708
Marcadores20UnidadMARCADORES PERMANENTE 5 DE CADA COLOR: NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE  $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.580 $ 12.580
14111610
Cartulina88PliegoCARTULINA DE COLOR: 16 CELESTE, 18 AMARILLO, 19 ROJA, 26 FUCSIA, 9 VERDE CLARO   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.592 $ 9.592
Total Neto $ 98.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.622
TOTAL OC $ 116.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.