Orden de Compra. Nº
4157-3719-SE18
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MATERIALES DE FERRETERÍA SALA CUNA SANTA ELVIRA REQ 960301-214 MA-18
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-3719-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA SALA CUNA SANTA ELVIRA REQ 960301-214 MA-18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
8542,78
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
3
Unidad no definida
GUANTE DE LANA ENGOMADO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
1
Unidad no definida
BARRA PERFIL TUBULAR 40X20X1,5
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE SPRAY VERDE
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
AGUARRAS MINERAL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
1
Unidad no definida
PERFIL TUBULAR 40X40X1.5
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
5
Unidad no definida
MTS. PERFIL 30X40X2MM
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.565
$ 7.565
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
1
Unidad no definida
BARRA PERFIL 30X20X2MM
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
ZINC ACANALADO 3 MTS.
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
HUAIPE LIMPIEZA
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
31161503
Clavo-tornillo
3
Unidad no definida
CAJA TORNILLO TIRAFONDO 5/16"X2"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
Total Neto
$ 44.962
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.543
TOTAL OC
$ 53.505
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.