Orden de Compra. Nº4157-3719-SE18 "MATERIALES DE FERRETERÍA SALA CUNA SANTA ELVIRA REQ 960301-214 MA-18"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3719-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA SALA CUNA SANTA ELVIRA REQ 960301-214 MA-18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 8542,78
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos3Unidad no definida GUANTE DE LANA ENGOMADO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo1Unidad no definida BARRA PERFIL TUBULAR 40X20X1,5 $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definida ESMALTE SPRAY VERDE $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definida AGUARRAS MINERAL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo1Unidad no definida PERFIL TUBULAR 40X40X1.5 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo5Unidad no definida MTS. PERFIL 30X40X2MM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo1Unidad no definida BARRA PERFIL 30X20X2MM $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definida ZINC ACANALADO 3 MTS. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida HUAIPE LIMPIEZA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
31161503
Clavo-tornillo3Unidad no definida CAJA TORNILLO TIRAFONDO 5/16"X2" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida TORNILLO AUTOPERFORANTE 2" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Total Neto $ 44.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.543
TOTAL OC $ 53.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.