Orden de Compra. Nº4157-374-SE09 "MATERIALES DE ASEO SALA CUNA ANDRES BELLO NIVEL ME"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-374-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA ANDRES BELLO NIVEL ME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-54-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5BotellaCLOROCLORO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47121605
Limpiadores de suelo5BotellaPOETTPOETT $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131611
Palas para basura1UnidadPALA DE BASURAPALA DE BASURA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS DANZARINAPAÑOS DANZARINA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad LIMPIA VIDRIOS $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111704
Papel higiénico60UnidadCONFORTCONFORT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPEROS CON OJALTRAPEROS CON OJAL $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPASMOPAS $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5UnidadBASUREROSBASUREROS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASUREROSBASUREROS $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIFCIF $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadKLENSOKLENSO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
52121602
Servilletas30UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
44111910
Colgadores1UnidadPERCHEROS DE RAULI 2 MTS.PERCHEROS DE RAULI 2 MTS. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111703
Toallas de papel5PaqueteTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURABOLSA DE BASURA $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
Total Neto $ 117.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 117.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.