Orden de Compra. Nº4157-377-SE08 "Material arido"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-377-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Material arido
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material arido para ser utilizado en Escuela Mata Redonda. Licitaciòn Nº 5615-38-co08.
Proveniente de Licitación 5615-38-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna -1
Impuesto 2926
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ABRATEC S A
R.U.T. 96.532.510-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
GRAVA 1 1/2"7Metro CuadradoGRAVA 1 1/2"Arena gruesa $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
Total Neto $ 15.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.926
TOTAL OC $ 18.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.