Orden de Compra. Nº
4157-3771-SE18
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ALIMENTOS BANDAS JUVENILES REQ 960101-115 UTP
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-3771-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS BANDAS JUVENILES REQ 960101-115 UTP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215221001001/2152204999002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
*
Impuesto
13341,8
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Rossy
Razón Social
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T.
76.294.620-3
Sucursal
Comercial Rossy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca
5
Unidad no definida
CARNE DE VACUNO (PARA CHURRASCO)
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50171831
Salsas para cocinar
6
Unidad no definida
KILO DE TOMATE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50131609
Mayonesa
1
Unidad no definida
KILO MAYONESA
$ 1.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.670
$ 1.670
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad no definida
SERVILLETAS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50181901
Pan fresco
25
Unidad no definida
PAN DE MARRAQUETAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE NESCAFE TRADICIÓN 170 GRS.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad no definida
AZUCAR GRANULADA, IANSA O SIMILAR
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA VIERNES 14/12/2018 A LAS 12:00 HRS. EN DEPENDENCIA DEL DAEM EXCEPTO EL PAN FRANCÉS QUE SERA RETIRADO EL 15/12/2018.
AGUA MINERAL C/GAS 1.6 LITROS CACHANTUN O SIMILAR
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
Total Neto
$ 70.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.342
TOTAL OC
$ 83.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.