Orden de Compra. Nº4157-3771-SE18 "ALIMENTOS BANDAS JUVENILES REQ 960101-115 UTP "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3771-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS BANDAS JUVENILES REQ 960101-115 UTP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215221001001/2152204999002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna *
Impuesto 13341,8
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca5Unidad no definida CARNE DE VACUNO (PARA CHURRASCO) $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50171831
Salsas para cocinar6Unidad no definida KILO DE TOMATE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50131609
Mayonesa1Unidad no definida KILO MAYONESA $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
14111705
Servilletas de papel5Unidad no definida SERVILLETAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50181901
Pan fresco25Unidad no definida PAN DE MARRAQUETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definida GALLETAS SURTIDAS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
50201706
Café1Unidad no definida CAFE NESCAFE TRADICIÓN 170 GRS. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad no definida AZUCAR GRANULADA, IANSA O SIMILAR $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaLO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA VIERNES 14/12/2018 A LAS 12:00 HRS. EN DEPENDENCIA DEL DAEM EXCEPTO EL PAN FRANCÉS QUE SERA RETIRADO EL 15/12/2018. AGUA MINERAL C/GAS 1.6 LITROS CACHANTUN O SIMILAR $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 70.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.342
TOTAL OC $ 83.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.