Orden de Compra. Nº4157-387-SE11 "MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DE LENGUAJE"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-387-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DE LENGUAJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 22622,73
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel5Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL CONFORT  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadQUIX 750 CC  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadESPONJA VIRUTEX DORADA  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
53131608
Jabones2UnidadJABON GEL ALCOHOL 5 LTS.  $ 11.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.540 $ 22.540
46181504
Guantes protectores2UnidadGUANTES MEDIANO AMARILLO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIADORES POET 5 LTS. DISTINTO AROMAS  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSA DE BASURA 70*90  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945 $ 9.945
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadDESINFECTANTE PASTILLAS WC CON GANCHO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadCERA 5 LTS. INCOLORA LIQUIDA  $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadJABON LIQUIDO 5 LITROS  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadCLORINDA DE 2 LITROS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadESCOBILLA LIMPIA SANITARIO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadESPONJAS AMARILLAS MAGO PAD  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadESPONJA VIRUTEX ACERO FINA  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218 $ 218
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadESPONJA VIRUTEX ACERO FINA  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218 $ 218
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadESPONJA VIRUTEX GRUESA  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220
52121704
Toallas de mano4UnidadTOALLAS DE MANO  $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS.  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 119.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.623
TOTAL OC $ 141.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.