Orden de Compra. Nº4157-397-AG25 "Alimentos para actividad conversatorio "La Magia de Leer" Escuela Virgen del Carmen req 96021-47(291)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-397-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para actividad conversatorio "La Magia de Leer" Escuela Virgen del Carmen req 96021-47(291)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001/2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 11349,65
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coleman
Razón Social MARCELA ROSA GUTIÉRREZ QUINTANA
R.U.T. 11.912.419-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Coleman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1UnidadCaja de te supremo premium 100 bolsasLO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DIA 07/05/2025 A LAS 08:00 HRS EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
50201706
Café1UnidadCafé nescafe instantáneo fina selecc. 200 gr.  $ 13.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidadkilo de azúcar granulada iansa  $ 1.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadEndulzante iansa Stevia 250 miligramos  $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172 $ 2.172
14111705
Servilletas de papel1UnidadPaquete servilletas de 300 unidades  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995 $ 995
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJugos watts 1,5 L. sabor naranja  $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.646 $ 5.646
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadTartaletas de frutas de diversos sabores  $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.217 $ 26.217
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaqueteGalletas alteza sabor vainilla (bocado)  $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.071 $ 4.071
14111703
Toallas de papel1PaquetePack de toalla nova  $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086 $ 1.086
Total Neto $ 59.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.350
TOTAL OC $ 71.085


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.912.419-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.