Orden de Compra. Nº
4157-397-AG25
"
Alimentos para actividad conversatorio "La Magia de Leer" Escuela Virgen del Carmen req 96021-47(291)
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-397-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para actividad conversatorio "La Magia de Leer" Escuela Virgen del Carmen req 96021-47(291)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001/2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
11349,65
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Coleman
Razón Social
MARCELA ROSA GUTIÉRREZ QUINTANA
R.U.T.
11.912.419-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Coleman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
Caja de te supremo premium 100 bolsas
LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DIA 07/05/2025 A LAS 08:00 HRS EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
50201706
Café
1
Unidad
Café nescafe instantáneo fina selecc. 200 gr.
$ 13.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.530
$ 13.530
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
kilo de azúcar granulada iansa
$ 1.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.312
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
Endulzante iansa Stevia 250 miligramos
$ 2.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.172
$ 2.172
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
Paquete servilletas de 300 unidades
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 995
$ 995
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
Jugos watts 1,5 L. sabor naranja
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.646
$ 5.646
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
Tartaletas de frutas de diversos sabores
$ 8.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.217
$ 26.217
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
Galletas alteza sabor vainilla (bocado)
$ 1.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.071
$ 4.071
14111703
Toallas de papel
1
Paquete
Pack de toalla nova
$ 1.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.086
$ 1.086
Total Neto
$ 59.735
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.350
TOTAL OC
$ 71.085
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.912.419-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.