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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-40-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA JARDÍN INFANTIL ILUSIONES SANTA ELVIRA REQ 960305-01 MA19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-21-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
1 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
32570,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Razón Social |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
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R.U.T. |
6.012.281-4 |
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Sucursal |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad no definida | | RODILLO LANA LIZCAL |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.606
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$ 12.606
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23131507
| Tela para lijar | 10 | Unidad no definida | | LIJA MADERA #120 |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | | ESMALTE AL AGUA AMARILLO |
$ 60.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.924
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$ 60.924
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | | ESMALTE AL AGUA VERDE |
$ 60.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.924
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$ 60.924
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31201602
| Pastas | 2 | Unidad no definida | | PASTA MURO EXTERIOR A1 TAJAMAR |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad no definida | | BROCHA 2" |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 6 | Unidad no definida | | CINTA PEGOTE 48MM |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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Total Neto
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$ 171.424
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.571
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$ 203.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.