Orden de Compra. Nº4157-40-SE19 "MATERIALES DE FERRETERÍA JARDÍN INFANTIL ILUSIONES SANTA ELVIRA REQ 960305-01 MA19"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-40-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA JARDÍN INFANTIL ILUSIONES SANTA ELVIRA REQ 960305-01 MA19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220401002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 32570,56
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6Unidad no definida RODILLO LANA LIZCAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
23131507
Tela para lijar10Unidad no definida LIJA MADERA #120 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
86131502
Pintura1Unidad no definida ESMALTE AL AGUA AMARILLO $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.924 $ 60.924
86131502
Pintura1Unidad no definida ESMALTE AL AGUA VERDE $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.924 $ 60.924
31201602
Pastas2Unidad no definida PASTA MURO EXTERIOR A1 TAJAMAR $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31211904
Brochas6Unidad no definida BROCHA 2" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31201505
Cinta adhesiva de doble cara6Unidad no definida CINTA PEGOTE 48MM $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 171.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.571
TOTAL OC $ 203.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.