Orden de Compra. Nº4157-40-SE20 "MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ°960201-4M<35>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-40-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ°960201-4M<35>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 430545,51
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz10GalónOleo café moro  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.250 $ 130.250
31191501
Papeles de lija30UnidadLija para madera #120  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
31211904
Brochas10UnidadRodillo Lana Lizcal 18cm  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio6UnidadCinta adhesiva de fibra de vidrio para volcanita  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio4UnidadPasta adhesiva para cinta de vidrio de volcanita  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31211904
Brochas8UnidadBrocha 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
31211604
Diluyentes para pinturas15LitroDiluyente sintético  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695 $ 22.695
31201515
Cintas de papel10RolloCinta Adhesiva de papel 25mm*40mts 3M  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
11101506
Yeso2SacoYeso  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31211701
Esmaltes7TinetaEsmalte al agua tricolor Blanco perfecto  $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.238 $ 588.238
31211504
Pinturas de cobertura5TinetaPasta muro interior tajamar  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.430
31211506
Pinturas de látex10TinetaLatex antihongos fast 5 galones  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.870 $ 184.870
31211502
Pinturas de base acuosa6TinetaEsmalte al agua tricolor color G-056 O-P  $ 92.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.616 $ 554.616
31211502
Pinturas de base acuosa7TinetaEsmalte al agua tricolor color G-071 N-S  $ 92.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.052 $ 647.052
Total Neto $ 2.266.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 430.546
TOTAL OC $ 2.696.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.