Orden de Compra. Nº
4157-40-SE20
"
MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ°960201-4M<35>
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-40-SE20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ°960201-4M<35>
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
430545,51
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
10
Galón
Oleo café moro
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.250
$ 130.250
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
Lija para madera #120
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
31211904
Brochas
10
Unidad
Rodillo Lana Lizcal 18cm
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
6
Unidad
Cinta adhesiva de fibra de vidrio para volcanita
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.566
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
4
Unidad
Pasta adhesiva para cinta de vidrio de volcanita
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
31211904
Brochas
8
Unidad
Brocha 3"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
31211604
Diluyentes para pinturas
15
Litro
Diluyente sintético
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.695
$ 22.695
31201515
Cintas de papel
10
Rollo
Cinta Adhesiva de papel 25mm*40mts 3M
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
11101506
Yeso
2
Saco
Yeso
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
31211701
Esmaltes
7
Tineta
Esmalte al agua tricolor Blanco perfecto
$ 84.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588.238
$ 588.238
31211504
Pinturas de cobertura
5
Tineta
Pasta muro interior tajamar
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.430
$ 71.430
31211506
Pinturas de látex
10
Tineta
Latex antihongos fast 5 galones
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.870
$ 184.870
31211502
Pinturas de base acuosa
6
Tineta
Esmalte al agua tricolor color G-056 O-P
$ 92.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 554.616
$ 554.616
31211502
Pinturas de base acuosa
7
Tineta
Esmalte al agua tricolor color G-071 N-S
$ 92.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 647.052
$ 647.052
Total Neto
$ 2.266.029
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 430.546
TOTAL OC
$ 2.696.575
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.