Orden de Compra. Nº4157-403-AG26 "INSUMOS 1ER TALLER DE COMIDA SALUDABLE ESCUELA SAN RICAEL Y ESCUELA VERGARA REQ° 960213-960209/1<379>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-403-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS 1ER TALLER DE COMIDA SALUDABLE ESCUELA SAN RICAEL Y ESCUELA VERGARA REQ° 960213-960209/1<379>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 7557,82
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1AtadoPEEJIL 120GR  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499 $ 1.499
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Verduras frescas1UnidadAVENA 800GRINSUMOS SE REQUIEREN PARA EL DÍA MARTES 26 DE MAYO A LAS 08:00HRS EN DEPENDENCIAS DEL DAEM $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599 $ 2.599
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Verduras frescas2UnidadGARBANZO LISTO PARA SERVIR 380G NETO  $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.998 $ 3.998
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Verduras frescas1UnidadSESAMO BLANCO TOSTADO 100GR  $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.899 $ 1.899
50101538
Verduras frescas1UnidadACEITE DE OLIVA 250ML   $ 6.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.999 $ 6.999
50101538
Verduras frescas3UnidadAJO  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497 $ 1.497
50101538
Verduras frescas2UnidadCOMINO MOLIDO 15GR  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998 $ 1.998
50101538
Verduras frescas1UnidadPASAS 150G  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399 $ 1.399
50101538
Verduras frescas2UnidadCANELA 15G  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798 $ 2.798
50101538
Verduras frescas1UnidadENDULZANTE 180CC  $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.999 $ 2.999
50101538
Verduras frescas1UnidadMENTA 30GR  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399 $ 1.399
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Verduras frescas1kilogramoZANAHORIA KG  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299 $ 1.299
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Verduras frescas1kilogramoMANZANA VERDE KG  $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599 $ 1.599
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Verduras frescas1kilogramoLIMON JUGOSO KG   $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999 $ 1.999
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Verduras frescas2kilogramoPLATANOS KG  $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198 $ 3.198
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Verduras frescas1PaqueteAPIO 1 PQTE  $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599 $ 2.599
Total Neto $ 39.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.558
TOTAL OC $ 47.336


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.