Orden de Compra. Nº4157-404-SE18 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO REQ 960201-16"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-404-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO REQ 960201-16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 10601,68090032
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231308
Tubería de bronce26Unidad no definida CAÑERIA 16MM X 3MTS LARGA (CONDUIT) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definida BARNIZ GL 1LITRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida AGUARRAS 1 LITRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
23153306
Brocha de corte1Unidad no definida CLAVO 1" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
30141507
Aislamiento de tabla rígida2Unidad no definida BROCHA DE 1/2" $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
23153306
Brocha de corte2Unidad no definida INTERNIT 3.5MMX120X2.40 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
23153306
Brocha de corte2Unidad no definida BROCHA DE 2" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
31161503
Clavo-tornillo12Unidad no definida CAJA TORNILLO RAPIDO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
44121634
Rollos dispensadores de pegamento3Unidad no definida PEGAMENTO TIPO LA GOTITA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
23131703
Discos de cabbing3Unidad no definida DISCO DE CORTE DE 9" MARCA DEWALLT O $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam2Unidad no definida BROCA DE PALETA DE 10MM $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 55.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.602
TOTAL OC $ 66.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.