Orden de Compra. Nº4157-407-SE26 "PINTURAS Y INSUMOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA MUNDIAL DEL JUEGO,2026 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE, ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, ESCUELA ELISE MOTTART, DE ACUERDO REQUERIMIENTO N°960101-77JP(382)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-407-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y INSUMOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA MUNDIAL DEL JUEGO,2026 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE, ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, ESCUELA ELISE MOTTART, DE ACUERDO REQUERIMIENTO N°960101-77JP(382)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela por no despacho, incumplimiento de plazo de entrega 1 día hábil
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-6-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna *
Impuesto 15098,16
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua1Unidad no definida PINTURA AL AGUA GALON COLOR ROJO $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
60121251
Pintura al agua1Unidad no definida PINTURA AL AGUA GALON COLOR BLANCO $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
60121251
Pintura al agua1Unidad no definida PINTURA AL AGUA GALON COLOR NEGRO $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
60121251
Pintura al agua6Unidad no definida BROCHA 2" $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
60121251
Pintura al agua6Unidad no definida BROCHA 3" $ 2.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.104 $ 16.104
60121251
Pintura al agua1Unidad no definida PINTURA AL AGUA GALON COLOR CAFE $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
60121251
Pintura al agua1Unidad no definida PINTURA AL AGUA GALON COLOR AZUL $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
60121251
Pintura al agua1Unidad no definida PINTURA AL AGUA GALON COLOR VERDE $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
60121251
Pintura al agua1Unidad no definida PINTURA AL AGUA GALON COLOR AMARILLO $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
60121251
Pintura al agua1Unidad no definida PINTURA AL AGUA GALON COLOR LILA $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 79.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.098
TOTAL OC $ 94.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.