Orden de Compra. Nº
4157-407-SE26
"
PINTURAS Y INSUMOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA MUNDIAL DEL JUEGO,2026 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE, ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, ESCUELA ELISE MOTTART, DE ACUERDO REQUERIMIENTO N°960101-77JP(382)
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-407-SE26
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
PINTURAS Y INSUMOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA MUNDIAL DEL JUEGO,2026 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE, ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, ESCUELA ELISE MOTTART, DE ACUERDO REQUERIMIENTO N°960101-77JP(382)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
se cancela por no despacho, incumplimiento de plazo de entrega 1 día hábil
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4157-6-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 385
Comuna
*
Impuesto
15098,16
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121251
Pintura al agua
1
Unidad no definida
PINTURA AL AGUA GALON COLOR ROJO
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60121251
Pintura al agua
1
Unidad no definida
PINTURA AL AGUA GALON COLOR BLANCO
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60121251
Pintura al agua
1
Unidad no definida
PINTURA AL AGUA GALON COLOR NEGRO
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60121251
Pintura al agua
6
Unidad no definida
BROCHA 2"
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
60121251
Pintura al agua
6
Unidad no definida
BROCHA 3"
$ 2.684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.104
$ 16.104
60121251
Pintura al agua
1
Unidad no definida
PINTURA AL AGUA GALON COLOR CAFE
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60121251
Pintura al agua
1
Unidad no definida
PINTURA AL AGUA GALON COLOR AZUL
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60121251
Pintura al agua
1
Unidad no definida
PINTURA AL AGUA GALON COLOR VERDE
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60121251
Pintura al agua
1
Unidad no definida
PINTURA AL AGUA GALON COLOR AMARILLO
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60121251
Pintura al agua
1
Unidad no definida
PINTURA AL AGUA GALON COLOR LILA
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
Total Neto
$ 79.464
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.098
TOTAL OC
$ 94.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.