Orden de Compra. Nº4157-42-SE11 "MATERIALDE ASEO ESCUELA CASTAÑAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-42-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALDE ASEO ESCUELA CASTAÑAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 21037,56
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas2Unidad no definidaFOSFOROS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
10191509
Insecticidas3UnidadINSECTICIDA RAID  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
47131811
Productos de lavandería2UnidadDETERGENTE DE KILO  $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
10121901
Alimento granulado para roedores1UnidadALIMENTO ROEDORES  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIA PIES  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14111704
Papel higiénico48UnidadCONFORT  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos36Unidad18 CERA ROJA Y 18 CERA AMARILLA  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.868 $ 23.868
53131608
Jabones3Unidadjabon liquido 5 lts.  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadRECARGA LIMPIA VRIDRIO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadCLORO DE 5 LTS.  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadQUIX  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
Total Neto $ 110.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.038
TOTAL OC $ 131.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.