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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-427-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PERECIBLES ESCUELA NAVIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-51-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
O HIGGINS N° 564 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
9245,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O HIGGINS N° 564 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RETIRAN: | RETIRAN EL DÍA MIERCOLES 11 DE MAYO A LAS 8:00 HRS. SR. VICTOR CACERES DIRECTOR ESCUELA DE NAVIDAD |
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Proveedor |
Supermercado El Carmen |
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Razón Social |
PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
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R.U.T. |
50.212.490-0 |
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Sucursal |
Supermercado El Carmen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50111510
| Carne de ave o carne fresca | 80 | Unidad | TUTOS DE POLLO | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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50201709
| Café instantáneo | 1 | Unidad | NESCAFE | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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50101538
| Verduras frescas | 4 | Unidad | ALIÑO COMPLETO | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800
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$ 800
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50101538
| Verduras frescas | 3 | Unidad | LECHUGAS CAROLA | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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Total Neto
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$ 48.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.245
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$ 57.905
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.