Orden de Compra. Nº4157-428-SE11 "ALIMENTOS PERECIBLES ESCUELA DE NAVIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-428-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES ESCUELA DE NAVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-51-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 5953,65
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RETIRAN:RETIRAN EL DÍA JUEVES 12 DE MAYO DEL 2011 A LAS 8:00 HRS. EL DIRECTOR ESCUELA DE NAVIDAD
RETIRAN:RETIRAN EL DÍA JUEVES 12 DE MAYO DEL 2011 A LAS 8:00 HRS. EL DIRECTOR ESCUELA DE NAVIDAD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3UnidadACEITE LITRO  $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.015 $ 3.015
50201709
Café instantáneo1UnidadTE CLUB AZUL 100 UNIDADES  $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
50221101
Granos de Cereales3UnidadARROZ TUCAPEL GRADO 1  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDAS COCA COLA 2,5 LTS. DESECHABLES  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
50181901
Pan fresco400UnidadSOPAIPILLAS PARA FREIR  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50131609
Mayonesa2UnidadMAYONESA  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
Total Neto $ 31.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.954
TOTAL OC $ 37.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.