Orden de Compra. Nº4157-453-AG26 "Colaciones provincial de Voleibol varones sub 14 2026 Liceo BEP Juvenal Hernandez Jaque Req 960201-33(401)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-453-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Colaciones provincial de Voleibol varones sub 14 2026 Liceo BEP Juvenal Hernandez Jaque Req 960201-33(401)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 7126,71
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado14Unidad1+1 CHOCO KRISPIS 140 GRS  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030
50192503
Rellenos de sándwich frescos11UnidadSANDWICH (JAMON DE AVE CON QUESO )   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.865 $ 7.865
50202311
Bebidas11UnidadBEBIDA ISOTONICA GATORADE BOTELLA 1 L   $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.089 $ 12.089
50101634
Fruta fresca11UnidadPLATANOS   $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.761 $ 2.761
50221202
Cereales en barra11UnidadCEREAL DE CEREAL SI AZUCAR AÑADIDA Lo requerido debe ser entregado el día jueves 04 de junio 2026 a las 08:30 hrs. en dependencias del DAEM $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.299 $ 2.299
50131701
Leche o productos de mantequilla11UnidadLECHE SEMIDESCREMADA CHOCOLATE  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
Total Neto $ 37.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.127
TOTAL OC $ 44.636


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.531.893-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.