Orden de Compra. Nº4157-456-SE10 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA STA. ELVIRA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-456-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA STA. ELVIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 20966,5
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Escobillones1Unidadescobillones doña clorinda  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Jabones4Unidadjabon liquido  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
Bolsas de basura20Unidadbolsa de basura 50 x 70  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
Algodón2Unidadalgodon  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Detergentes surfactantes5Unidadvim para el piso  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425 $ 4.425
Papel higiénico36UnidadPAPEL CONFORT  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA DE 80 X 120  $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPAS CON MANGO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131617
Mopas de polvo1UnidadBALDE CON MOPA VIRUTEC  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
Cortaúñas2Unidadescobilla de uñas  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
Solventes aromáticos5Unidaddesodorante ambiental  $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.835 $ 4.835
Servilletas de papel20Unidadtoalla de papel nova  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
Detergentes surfactantes5Unidadcif en crema  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLORINDA DE 2 LITROS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Solventes de alcohol5Litroalcohol  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Servilletas de papel20Paqueteservilletas  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 110.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.966
TOTAL OC $ 131.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.