Orden de Compra. Nº4157-47-AG26 "Materiales de aseo Sala Cuna Concejal Emilio Martínez Req 960302-5(53)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-47-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Sala Cuna Concejal Emilio Martínez Req 960302-5(53)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 14896
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dahima SpA
Razón Social COMERCIAL DAHIMA SPA
R.U.T. 77.581.865-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dahima SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBolsa basura 50x70 10 unidades  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
24111503
Bolsas de plástico20Paquetebolsa basura 70x90 10 unidades  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos10CajaGuantes quirúrgicos de vinilo caja 100 unidades talla MCOTIZACION N° 000000002247 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111704
Papel higiénico5Paquetepapel higiénico elite x 4 rollos  $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
47131615
Escobillones4UnidadEscobillón multiuso tradicional fibra media  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52152203
Escobilla con dispensador de jabón4UnidadEscobilla limpia WC con Base  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
52152203
Escobilla con dispensador de jabón10UnidadEscobilla para limpieza de uñas  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 78.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.896
TOTAL OC $ 93.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.