Orden de Compra. Nº4157-49-AG26 "Materiales de Aseo Sala Cuna Santa Elvira Req. N° 960301-03(47)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-49-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Sala Cuna Santa Elvira Req. N° 960301-03(47)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 19802,75
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dahima SpA
Razón Social COMERCIAL DAHIMA SPA
R.U.T. 77.581.865-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dahima SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2BidónCLORO GEL IGENIX 2.2% 5000 ML COTIZACION N° 000000002248 Cloro gel 2,5% 5 lts - Impeke Registro ISP $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
11121802
Algodón3UnidadALGODON HODRÓFILO PRENSADO PREMIUM 1 KG Rollo papel higiénico 23 mts D/H -Noble $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona5UnidadBOTELLA ALCOHOL ISOPROPILICO 70° DE 1 LTS CERTIFICADO ISP Alcohol liquido 70% 1 l -Winkler Registro Isp $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
14111703
Toallas de papel4PaqueteTOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS Toalla de papel industrial 2x250 mts S/L $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA DE BASURA SMARTPRICE 80X110 120 L PAQUETE X10 UNIDADES Bolsa basura 80*110*10 -Limpie Max $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.125 $ 16.125
14111704
Papel higiénico10PaquetePAQUETE PAPEL HIGIENICO REGIO DOBLE HOJA 4 ROLLOS 30 M Rollo papel higinico 23 mts D/H -Noble $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 104.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.803
TOTAL OC $ 124.028


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.