Orden de Compra. Nº4157-505-AG26 "BOWL SALUDABLES PROVINCIAL DE ATLETISMO COMPLEJO QUILAMAPU ESC. V. DEL CARMEN, ELISE MOTTART, LICEO BEP JHJ, NAVIDAD, LUIS ORTEGA, B MUÑOZ CAPILLA NORTE REQ° 960101-42<448>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-505-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra BOWL SALUDABLES PROVINCIAL DE ATLETISMO COMPLEJO QUILAMAPU ESC. V. DEL CARMEN, ELISE MOTTART, LICEO BEP JHJ, NAVIDAD, LUIS ORTEGA, B MUÑOZ CAPILLA NORTE REQ° 960101-42<448>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 18816,65
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos29UnidadBOWLS SALUDABLE QUE CONTENGA: ARROZ FRIO, LECHUGA, CHOCLO, TOMATE, ZANAHORIA, Y DE PROTEINA POLLO A LA PLANCHA (QUE INCLUYA LOS SACHET SAL, LIMON, ACEITE DE CADA PORCION Y SERVICIO) SE SOLICITA PARA EL LUNES 15 DE JUNIO 2026, A LAS 08:15 HRS EN DEPENDENCIAS DEL DAEM $ 3.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.035 $ 99.035
Total Neto $ 99.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.817
TOTAL OC $ 117.852


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.