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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-512-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4157-34-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
O HIGGINS N° 564 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
101674,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O HIGGINS N° 564 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.283.950-2 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 800 | Unidad | CARPETAS CON GUSANO DIFERENTES COLORES | CARPETAS CON GUSANO DIFERENTES COLORES |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.000
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$ 232.000
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56101708
| Archivadores móviles | 40 | Unidad | ARCHIVADORES LOMO ANCHO | ARCHIVADORES LOMO ANCHO |
$ 1.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.320
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$ 41.320
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23101502
| Perforadoras | 36 | Unidad | PERFORADORA ODIGO 2821900 | PERFORADORA CODIGO 2821900 |
$ 3.519,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.684
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$ 126.684
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23101502
| Perforadoras | 2 | Unidad | PERFORADORA | PERFORADORA |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.980
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$ 39.980
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44122103
| Corchetes | 2 | Unidad | CORCHETERA | CORCHETERA |
$ 16.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.980
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$ 33.980
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44101707
| Corcheteras | 36 | Unidad | CORCHETERA CODIGO 1191900 | CORCHETERA CODIGO 1191900 |
$ 1.699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.164
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$ 61.164
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Total Neto
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$ 535.128
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.674
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$ 636.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.