Orden de Compra. Nº4157-512-SE09 "MATERIAL DE OFICINA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-512-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-34-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 101674,32
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos800UnidadCARPETAS CON GUSANO DIFERENTES COLORESCARPETAS CON GUSANO DIFERENTES COLORES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
56101708
Archivadores móviles40UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHOARCHIVADORES LOMO ANCHO $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.320 $ 41.320
23101502
Perforadoras36UnidadPERFORADORA ODIGO 2821900PERFORADORA CODIGO 2821900 $ 3.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.684 $ 126.684
23101502
Perforadoras2UnidadPERFORADORAPERFORADORA $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETERACORCHETERA $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980
44101707
Corcheteras36UnidadCORCHETERA CODIGO 1191900CORCHETERA CODIGO 1191900 $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.164 $ 61.164
Total Neto $ 535.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.674
TOTAL OC $ 636.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.