Orden de Compra. Nº
4157-514-SE18
"
ALIMENTOS JORNADA DIA DE LA EDUC. Y LA ACT. FISICA, REQ N° 960101-1991.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-514-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS JORNADA DIA DE LA EDUC. Y LA ACT. FISICA, REQ N° 960101-1991.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
4722,45
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Rossy
Razón Social
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T.
76.294.620-3
Sucursal
Comercial Rossy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
4
Botella
BOTELLAS AGUA MINERAL CON GAS 1 LITRO
PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EL DIA 03/04/2018 DURANTE LA JORNADA DE LA TARDE EN EL DAEM, EXCEPTO EL QUESO Y JAMON PARA EL DIA 04/04/2018 A LAS 16:30 HRS.
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Botella
BOTELLA DE ENDULZANTE STEVIA
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.050
$ 2.050
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Botella
BOTELLAS NECTAR DE NARANJA 1.5 LTS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
50201706
Café
1
Tarro
TARRO DE NESCAFE 170 GRS.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
KILO DE AZUCAR IANSA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740
$ 740
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Litro
LECHE ENTERA 1 LITRO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
50131801
Queso natural
20
Lámina
LAMINAS DE QUESO
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
20
Lámina
LAMINAS DE JAMON ACARAMELADO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
PAQUETES DE SERVILLETAS GOLD
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
Total Neto
$ 24.855
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.722
TOTAL OC
$ 29.577
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.