Orden de Compra. Nº4157-514-SE18 "ALIMENTOS JORNADA DIA DE LA EDUC. Y LA ACT. FISICA, REQ N° 960101-1991.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-514-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS JORNADA DIA DE LA EDUC. Y LA ACT. FISICA, REQ N° 960101-1991.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 4722,45
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral4BotellaBOTELLAS AGUA MINERAL CON GAS 1 LITROPRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EL DIA 03/04/2018 DURANTE LA JORNADA DE LA TARDE EN EL DAEM, EXCEPTO EL QUESO Y JAMON PARA EL DIA 04/04/2018 A LAS 16:30 HRS. $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
50161510
Sacarina o sucralosa1BotellaBOTELLA DE ENDULZANTE STEVIA  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
50202303
Jugos y néctar concentrados4BotellaBOTELLAS NECTAR DE NARANJA 1.5 LTS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
50201706
Café1TarroTARRO DE NESCAFE 170 GRS.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramoKILO DE AZUCAR IANSA  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
50131701
Leche o productos de mantequilla2LitroLECHE ENTERA 1 LITRO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
50131801
Queso natural20LáminaLAMINAS DE QUESO  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20LáminaLAMINAS DE JAMON ACARAMELADO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111705
Servilletas de papel4PaquetePAQUETES DE SERVILLETAS GOLD  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
Total Neto $ 24.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.722
TOTAL OC $ 29.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.