Orden de Compra. Nº4157-52-SE09 "Materiales Escuela Elissa Mottart"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-52-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela Elissa Mottart
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 2193,7815127485
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrteria El Martillo
Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 7.523.702-2
Sucursal Ferrteria El Martillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadESPATULAESPATULA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
15101506
Gasolina1Global5 LITROS DE PARAFINA CON ENVASE5 LITROS DE PARAFINA CON ENVASE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31201601
Adhesivos químicos1kilogramoCOLA FRIA POR POTECOLA FRIA POR POTE $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
86131502
Pintura1LitroPINTURA AZUL PACIFICOPINTURA AZUL PACIFICO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31191501
Papeles de lija3PliegoLIJA PARA MADERALIJA PARA MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES DE GOMMA GRANDESGUANTES DE GOMMA GRANDES $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES DE TRABAJOGUANTES DE TRABAJO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
Total Neto $ 11.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.194
TOTAL OC $ 13.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.