Orden de Compra. Nº
4157-53-SE19
"
MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN VICENTE REQ 960225-06 MA-19
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-53-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN VICENTE REQ 960225-06 MA-19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
1038000,59
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall
2
Unidad no definida
FIREWALL 200 TRICOLOR INTUMESCENTE
$ 84.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.068
$ 168.068
23171509
Soldadura
20
Unidad no definida
SOLDADURA 6011 3/32" PUNTO VERDE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.860
$ 63.860
11121611
Tablero de partículas
100
Unidad no definida
TERCIADO ESTRUCTURAL 122X244X15MM
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260.500
$ 1.260.500
31161503
Clavo-tornillo
2500
Unidad no definida
TORNILLO AUTOPERF. CAB. HEX. 5/16" 2"
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad no definida
GALON ESMALTE SINTÉTICO VERDE KIWI
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.892
$ 66.892
23131703
Discos de cabbing
10
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 10"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
31241608
Metal en barras cuadrado
15
Unidad no definida
PERFIL TUBULAR CUADRADO 135X135X3MMX 6MTS
$ 79.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.197.480
$ 1.197.480
30102212
Plancha de cinc
47
Unidad no definida
ZINC REPINTADO VERDE PV4 LARGO 6MTS
$ 42.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.014.279
$ 2.014.279
31161503
Clavo-tornillo
2500
Unidad no definida
TORNILLO AUTOPERF. CAB.HEX. 5/16" 1 1/2"
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
31161601
Pernos de anclaje
30
Unidad no definida
PERNO DE ANCLAJE 5" X 3/4"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
30111601
Cemento
100
Unidad no definida
CEMENTO CORRIENTE MELON 25 KG
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.300
$ 277.300
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA VERDE AGUA TRICOLOR
$ 60.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.772
$ 182.772
Total Neto
$ 5.463.161
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.038.001
TOTAL OC
$ 6.501.162
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.