Orden de Compra. Nº4157-53-SE19 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN VICENTE REQ 960225-06 MA-19"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-53-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN VICENTE REQ 960225-06 MA-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 1038000,59
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall2Unidad no definida FIREWALL 200 TRICOLOR INTUMESCENTE $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.068
23171509
Soldadura20Unidad no definida SOLDADURA 6011 3/32" PUNTO VERDE $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.860 $ 63.860
11121611
Tablero de partículas100Unidad no definida TERCIADO ESTRUCTURAL 122X244X15MM $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.500 $ 1.260.500
31161503
Clavo-tornillo2500Unidad no definida TORNILLO AUTOPERF. CAB. HEX. 5/16" 2" $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definida GALON ESMALTE SINTÉTICO VERDE KIWI $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.892 $ 66.892
23131703
Discos de cabbing10Unidad no definida DISCO DE CORTE 10" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
31241608
Metal en barras cuadrado15Unidad no definida PERFIL TUBULAR CUADRADO 135X135X3MMX 6MTS $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.480 $ 1.197.480
30102212
Plancha de cinc47Unidad no definida ZINC REPINTADO VERDE PV4 LARGO 6MTS $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.014.279 $ 2.014.279
31161503
Clavo-tornillo2500Unidad no definida TORNILLO AUTOPERF. CAB.HEX. 5/16" 1 1/2" $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
31161601
Pernos de anclaje30Unidad no definida PERNO DE ANCLAJE 5" X 3/4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
30111601
Cemento100Unidad no definida CEMENTO CORRIENTE MELON 25 KG $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.300 $ 277.300
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA VERDE AGUA TRICOLOR $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.772 $ 182.772
Total Neto $ 5.463.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.038.001
TOTAL OC $ 6.501.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.