Orden de Compra. Nº
4157-565-SE18
"
MATERIAL DE FERRETERIA ESC. ELISE MOTTART REQ. 960228-1988
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-565-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA ESC. ELISE MOTTART REQ. 960228-1988
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
21705,6
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
GALÓN ANCORROSIVO NEGRO
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 2"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
31162210
Remaches articulados
100
Unidad
REMACHES TIO OP 4X21MM
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
31191506
Discos abrasivos
1
Unidad
DISCO DE CORTE 4"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
23171509
Soldadura
3
kilogramo
SOLDADURA
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.831
11101712
Aleación ferrosa
3
Metro Lineal
FIERRO TUBULAR 1,1/4"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
11101712
Aleación ferrosa
3
Metro Lineal
FIERRO PLATINA 50X2.5MM
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
11101712
Aleación ferrosa
3
Metro Lineal
FIERRO 20X30X1.5MM
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
11101719
Cinc
4
Plancha
ZINC 5V 2 MTS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
11101712
Aleación ferrosa
8
Tira
FIERRO MTS. 50X20X2.5MM
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.832
$ 59.832
Total Neto
$ 114.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.706
TOTAL OC
$ 135.946
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.