Orden de Compra. Nº4157-566-AG24 "MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RECUBRIMIENTO DE PISO Y PINTURA EXTERIOR EN KIOSCO ESCUELA ELISE MOTTART REQ. N° 960228-64M24<453>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-566-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RECUBRIMIENTO DE PISO Y PINTURA EXTERIOR EN KIOSCO ESCUELA ELISE MOTTART REQ. N° 960228-64M24<453>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 73125,3
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTÍNEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX PROFESIONAL TRICOLOR GALON LATEX PROFESIONAL TRICOLOR. (COT N°681) $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
31162404
Grapas de ferretería10CajaPISO VINÍLICO 122X18.3CM GRIS CENIZA 2,009 M2/CAJAPISO VINILICO 122X18,3CM GRIS CENIZ. (COT N°681) $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.290 $ 335.290
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4" ECOBROCHAS 4". (COT N°681) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
Total Neto $ 384.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.125
TOTAL OC $ 457.995


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.012.281-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.222.349-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.