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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-566-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RECUBRIMIENTO DE PISO Y PINTURA EXTERIOR EN KIOSCO ESCUELA ELISE MOTTART REQ. N° 960228-64M24<453> |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
73125,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-06-2024 |
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Proveedor |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Razón Social |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
6.012.281-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 2 | Galón | LATEX PROFESIONAL TRICOLOR | GALON LATEX PROFESIONAL TRICOLOR.
(COT N°681) |
$ 23.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.218
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$ 46.218
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31162404
| Grapas de ferretería | 10 | Caja | PISO VINÍLICO 122X18.3CM GRIS CENIZA 2,009 M2/CAJA | PISO VINILICO 122X18,3CM GRIS CENIZ.
(COT N°681) |
$ 33.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.290
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$ 335.290
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA 4" ECO | BROCHAS 4".
(COT N°681) |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362
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$ 3.362
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Total Neto
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$ 384.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.125
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$ 457.995
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.