|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-6-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DESECHABLES CAPACITACION CURRICULUM REQº10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-15-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
1 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
228,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-01-2017 |
|
|
|
Proveedor |
comercialrossy |
|
Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.294.620-3 |
|
Sucursal |
comercialrossy |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101702
| Cucharas de movimiento de tierra o sus piezas o ac | 25 | Unidad no definida | TODOS LOS INSUMOS SON REQUERIDOS EL DIA 05/01/2017 EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN A LAS 09:00 HORAS, DEJAR EN CLARO QUE ES PARA CAPACITACIÓN DE CURRICULUM INCLUSIVO AL MOMENTO DE ENTREGAR COLACIONES | CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES |
$ 25,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 625
|
$ 625
|
41104303
| Vasos anaeróbicos o accesorios | 1 | Unidad no definida | | TIRAS DE VASOS 25 UNIDADES PLUMAVIT |
$ 470,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 470
|
$ 470
|
52121602
| Servilletas | 1 | Unidad no definida | | SERVILLETAS 50 UNIDADES |
$ 109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109
|
$ 109
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.204
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 229
|
|
$ 1.433
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.