|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-600-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN RURAL ESC. NAVIDAD REQ°960205-22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
17252 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LOS PRODUCTORES |
|
Razón Social |
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
|
|
R.U.T. |
12.707.438-0 |
|
Sucursal |
LOS PRODUCTORES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101636
| Fruta estable sin refrigerar | 200 | Unidad | DESPACHAR A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DÍA 16 DE ABRIL A LAS 08:30 HRS | PLATANOS |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.000
|
$ 32.000
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 200 | Unidad | DESPACHAR A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DÍA 16 DE ABRIL A LAS 08:30 HRS | YOGURT NATURAL ENDULZADO CON STEVIA 120GRS (SIN SELLOS) |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.800
|
$ 58.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.252
|
|
$ 108.052
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.