Orden de Compra. Nº4157-603-SE19 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ELISE MOTTART REQ°960228-4"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-603-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ELISE MOTTART REQ°960228-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220401002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 22432,54
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Bolsa CEMENTO CORRIENTE $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
31201615
Activadores del adhesivo1Unidad ADHESIVO VINILIT C/BROCHA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
25174403
Paneles de puerta1Unidad PUERTA PINO OREGON 80*200CM $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Unidad PVC SANITARIO 50MM $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2Unidad PVC HIDRAULICO 20MM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
15111505
Butano1Unidad REPUESTO GAS BUTANO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad TERMINAL HI PVC 20MM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
27121704
Uniones Hidráulicas8Unidad CODO PVC 20MM $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad TERMINAL HE PVC 20MM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas2Unidad FLEXIBLE HI HI 1/2" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
40142108
Tubería de bronce2Unidad TEE BR 1/2" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
40142108
Tubería de bronce2Unidad TERMINAL HE BR 1/2" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
11101704
Acero1Unidad PLETINA ACERO 32X2MM $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31161503
Clavo-tornillo16Unidad TACO CLAVO 6X80MM $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
73121805
Servicios de fabricación de productos de hormigón,2Unidad MODULO DE CAMARA 60*60 CM S/TAPA $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
11101712
Aleación ferrosa2Unidad FIERRO NEGRO LISO 12MM $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
Total Neto $ 118.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.433
TOTAL OC $ 140.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.