Orden de Compra. Nº4157-620-SE10 "TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO MARCELO JARA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-620-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2010
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO MARCELO JARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-10-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses San Vicente
Razón Social Jose Marcelo Jara Vega
R.U.T. 12.730.633-8
Sucursal Buses San Vicente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRANSPORTE ESCOLAR LINEA Nº 4-8-16 MES DE ABRIL 2010, CON RECURSOS SEP   $ 635.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.588 $ 635.588
Total Neto $ 635.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 635.588

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.