Orden de Compra. Nº4157-638-SE16 "MATERIAL DE FERRETERIA ESC. B. ZAPALLAR REQº007"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-638-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. B. ZAPALLAR REQº007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 103635,88
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23152205
Mesas de sierra de cinta1Unidad no definida SERRUCHO DE MANO $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
24101705
Tornillo de transportador5Unidad no definida TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA 1 1/2 PULGADAS $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.005 $ 21.005
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definida BARNIZ NATURAL $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definida OLEO NEGRO GALON $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definida ESMALTE AGUA BLANCO TINETA $ 54.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.621 $ 54.621
23231301
Rodillo alimentador2Unidad no definida RODILLO LANA LIZCAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11101704
Acero5Unidad no definidaMATERIALES ESCUELA BALSA ZAPALLARPERFIL ACERO 80X40X2 MM $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.225 $ 67.225
11101704
Acero18Unidad no definida PERFIL ACERO 40X30X2MM $ 6.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.292 $ 122.292
23231902
Placa trasera10Unidad no definida OSB ESTRUCTURAL PLACA $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980
23153033
Placa de paso8Unidad no definida PLANCHA TERCIADO RANURADO 120X240X12MM $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.392 $ 87.392
11101609
Mineral de cinc18Unidad no definida ZINC ACANALADO 3 MTS $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.226 $ 89.226
60121902
Fieltro2Unidad no definida FIELTRO CORRUGADO 40 MTS $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
Total Neto $ 545.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.636
TOTAL OC $ 649.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.