Orden de Compra. Nº
4157-638-SE16
"
MATERIAL DE FERRETERIA ESC. B. ZAPALLAR REQº007
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-638-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA ESC. B. ZAPALLAR REQº007
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
103635,88
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23152205
Mesas de sierra de cinta
1
Unidad no definida
SERRUCHO DE MANO
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
24101705
Tornillo de transportador
5
Unidad no definida
TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA 1 1/2 PULGADAS
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.005
$ 21.005
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
BARNIZ NATURAL
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
OLEO NEGRO GALON
$ 11.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.344
$ 11.344
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE AGUA BLANCO TINETA
$ 54.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.621
$ 54.621
23231301
Rodillo alimentador
2
Unidad no definida
RODILLO LANA LIZCAL
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
11101704
Acero
5
Unidad no definida
MATERIALES ESCUELA BALSA ZAPALLAR
PERFIL ACERO 80X40X2 MM
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.225
$ 67.225
11101704
Acero
18
Unidad no definida
PERFIL ACERO 40X30X2MM
$ 6.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.292
$ 122.292
23231902
Placa trasera
10
Unidad no definida
OSB ESTRUCTURAL PLACA
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.980
$ 57.980
23153033
Placa de paso
8
Unidad no definida
PLANCHA TERCIADO RANURADO 120X240X12MM
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.392
$ 87.392
11101609
Mineral de cinc
18
Unidad no definida
ZINC ACANALADO 3 MTS
$ 4.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.226
$ 89.226
60121902
Fieltro
2
Unidad no definida
FIELTRO CORRUGADO 40 MTS
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
Total Neto
$ 545.452
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.636
TOTAL OC
$ 649.088
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.