|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-641-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTOS PARA CELEBRACION DÍA DEL APODERA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-41-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
O HIGGINS N° 564 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
6737,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O HIGGINS N° 564 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
|
Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
|
|
R.U.T. |
2.706.385-3 |
|
Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 60 | Unidad | EMPANADAS DE HORNO | |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
50202311
| Bebidas | 5 | Unidad | BEBIDAS 2,5 LITRO | |
$ 1.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.460
|
$ 5.460
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.737
|
|
$ 42.197
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.