Orden de Compra. Nº
4157-65-SE19
"
MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TIA EDITH JANS REQ° 960303-8-M19
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-65-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TIA EDITH JANS REQ° 960303-8-M19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema sicogen.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
40569,75
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR PREPARADO X-078 TRICIOLOR
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR PREPARADO K-102 TRICOLOR
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA PREPARADO K-089 TRICOLOR
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
31211501
Pinturas al esmalte
4
Galón
ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO F-076
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR PREPARADO J-072 TRICOLOR
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR PREPARADO N-039 TRICOLOR
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA DE MADERA #120
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
RODILLO LANA LIZCAL
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
31201515
Cintas de papel
6
Unidad
CINTA ENMASCARAR 25MMX40MTS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 3"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
Total Neto
$ 213.525
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.570
TOTAL OC
$ 254.095
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.