Orden de Compra. Nº4157-65-SE19 "MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TIA EDITH JANS REQ° 960303-8-M19"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-65-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TIA EDITH JANS REQ° 960303-8-M19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema sicogen.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 40569,75
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUA COLOR PREPARADO X-078 TRICIOLOR  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE AL AGUA COLOR PREPARADO K-102 TRICOLOR  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUA PREPARADO K-089 TRICOLOR  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO F-076  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUA COLOR PREPARADO J-072 TRICOLOR  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUA COLOR PREPARADO N-039 TRICOLOR  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE MADERA #120  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadRODILLO LANA LIZCAL  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31201515
Cintas de papel6UnidadCINTA ENMASCARAR 25MMX40MTS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 213.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.570
TOTAL OC $ 254.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.