|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-669-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Transporte Escolar mes de junio 2025, RECORRIDO Sector San Isidro (Caminos Vecinales) a El Carmen Req° 960101-11transporte<480> |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4157-12-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PABLO SAN MARTIN SANDOVAL |
|
Razón Social |
PABLO ADRIÁN SAN MARTÍN SANDOVAL
|
|
R.U.T. |
8.855.431-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PABLO SAN MARTIN SANDOVAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101601
| Servicios de transporte por furgones, vagones | 14 | Día | Servicio de transporte escolar Mes de junio, Recorrido sector san isidro (caminos vecinales) a El Carmen desde el 19 a 30 mayo 2025 | |
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 770.000
|
$ 770.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 770.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 770.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.