Orden de Compra. Nº4157-697-SE16 "TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUEMUL MARZO "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-697-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2016
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUEMUL MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLAMIDES ANTONIO
Razón Social FLAMIDES ANTONIO VEGA SAEZ
R.U.T. 11.912.659-2
Sucursal FLAMIDES ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados19Unidad no definida RECORRIDO DIARIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUEMUL MES MARZO 2016 $ 20.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.580 $ 395.580
Total Neto $ 395.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 395.580

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.