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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-7-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DESECHABLES LICENCIATURA SALA CUNA SANTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-7-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
1 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
1206,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-01-2015 |
| ENTREGAR | ENTREGAR EL 13/01/2014 A LAS 08:30 HRS. SALA CUNA SANTA ELVIRA |
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Proveedor |
comercialrossy |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.294.620-3 |
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Sucursal |
comercialrossy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151502
| Platos desechables domésticos | 80 | Unidad | PLATOS DESECHABLES | |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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52151502
| Platos desechables domésticos | 80 | Unidad | TENEDORES PLASTICOS | |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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52151502
| Platos desechables domésticos | 5 | Paquete | MONDADIENTES | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750
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$ 750
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Total Neto
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$ 6.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.206
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$ 7.556
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.