Orden de Compra. Nº4157-704-SE11 "ARTICULOS DE ASEO PARA ESCUELA BALZA ZAPALLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-704-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA ESCUELA BALZA ZAPALLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 16703,85
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2011
TítuloDescripción
entregarENTREGAR EN OFICINA DAEM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores40Unidadcera roja para piso de madera  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520
47121802
Removedores3Unidadcera en balde liquida 5 lts. incolora  $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.610 $ 11.610
47131801
Limpiadores de suelos10Unidadvirutilla para pisos de madera  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
53131608
Jabones3Unidadjabon liquido lesancy con dosificador  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
12161902
Detergentes surfactantes6Unidadcif en crema 750 cc  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
12161902
Detergentes surfactantes2Unidadquix   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131811
Productos de lavandería5Unidaddetergente omo matic kilo  $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
10191509
Insecticidas3Unidadraid casa y jardin  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
14111704
Papel higiénico25Unidadconfort   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131618
Mopas húmedas2Unidadmopa virutex con palo   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
46181504
Guantes protectores4Unidadguantes de goma  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
12141901
Cloro Cl3Unidadcloro gel vim   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
Total Neto $ 87.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.704
TOTAL OC $ 104.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.