Orden de Compra. Nº4157-705-SE09 "material de aseo sala cuna andres bello"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-705-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2009
Nombre de la Orden de Compra material de aseo sala cuna andres bello
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-54-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura3UnidadOMOOMO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
47131811
Productos de lavandería2UnidadBIDON LIMPIA PISOBIDON LIMPIA PISO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadPAÑOS DE SACUDIRPAÑOS DE SACUDIR $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadPAÑOS DE SACUDIRPAÑOS DE SACUDIR $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
12141901
Cloro Cl1UnidadCLORINDA 1 LITROSCLORINDA 1 LITROS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF EN CRMEACIF EN CRMEA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
12191601
Solventes de alcohol3UnidadALCOHOL GELALCOHOL GEL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52121602
Servilletas25UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
52121602
Servilletas2UnidadHIPOGLOSHIPOGLOS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111703
Toallas de papel30UnidadROLLOS TOALLA NOVAROLLOS TOALLA NOVA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
14111704
Papel higiénico50UnidadCONFORTCONFORT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12191601
Solventes de alcohol3UnidadALCOHOLALCOHOL $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORINDA 2 LITROSCLORINDA 2 LITROS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 50*70BOLSA DE BASURA 50*70 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 99.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 99.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.