Orden de Compra. Nº4157-72-SE10 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-72-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 123459,34
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-K
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones9BidónJABON LIQUIDO DIFEM FARMA 5 LITROS C/U  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
47131805
Limpiadores de uso general72UnidadLIMPIA VIDRIO 500 CC  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.630 $ 54.630
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑOS ABSORVENTES JASPE   $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.025 $ 12.025
47131618
Mopas húmedas54UnidadTRAPEROS PISO VIRUTEX  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.314 $ 64.314
47131801
Limpiadores de suelos72UnidadVIRUTILLA Nº 4  $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.496 $ 26.496
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadVIRUTILLA Nº 2  $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.416 $ 4.416
47131803
Desinfectantes domésticos192UnidadPASTILLAS CON GACHOS PARA WC.  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
47131502
Paños de limpieza154UnidadPAÑOS DE SACURUDIR AMARILLOS VIRUTEX  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900
14111704
Papel higiénico8UnidadPAPEL HIGENICO DE 500 MTS. ELITE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGENICO ELETE 600 MTS.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO LITRO  $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.515 $ 7.515
46181504
Guantes protectores52UnidadGUANTES DE GOMA 7. 3 M  $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.384 $ 33.384
46181504
Guantes protectores1UnidadGUANTES DESECHABLES 100 UNIDADES  $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos18UnidadCERA LIQUIDA BRAVO ROJA LITRO  $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.764 $ 19.764
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos54UnidadCERA INCOLORA BRAVO LITRO  $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.292 $ 59.292
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadCIF EN CREMA 750 ML   $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.420 $ 81.420
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1TarroCERA 20 LTS. KLAPP ROJO  $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
Total Neto $ 649.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.459
TOTAL OC $ 773.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.