Orden de Compra. Nº4157-733-SE09 "CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-733-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2009
Nombre de la Orden de Compra CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-54-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1CajaTE DE HIERBASTE DE HIERBAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1BolsaCOYACCOYAC $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
14111703
Toallas de papel1BolsaGLOBOSGLOBOS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
14111703
Toallas de papel1Unidad   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111703
Toallas de papel2UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDAS COCA COLA Y FANTA 1,5 LITROBEBIDAS COCA COLA Y FANTA 1,5 LITRO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDAS COCA COLA Y FANTA 3 LITROBEBIDAS COCA COLA Y FANTA 3 LITRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50181901
Pan fresco1PaqueteVIANESA DE 20 UNIDADESVIANESA DE 20 UNIDADES $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50181901
Pan fresco1PaqueteVIANESA 6 UNIDADESVIANESA 6 UNIDADES $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
50101538
Verduras frescas3kilogramoTOMATESTOMATES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadBERLINESBERLINES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50201709
Café instantáneo1UnidadNESCAFE GRANDENESCAFE GRANDE $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50181901
Pan fresco3kilogramoPISTOLETAPISTOLETA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos15UnidadKILATEKILATE $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos15UnidadCHOCMANCHOCMAN $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50201709
Café instantáneo2CajaTE CLUBTE CLUB $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
Total Neto $ 33.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.