Orden de Compra. Nº4157-736-SE13 "MATERIAL ARIDO CONT. SALA OPCION 4 INTEGRACION"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-736-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ARIDO CONT. SALA OPCION 4 INTEGRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-88-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 9025
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABRATEC S.A.
Razón Social ABRATEC S A
R.U.T. 96.532.510-7
Sucursal ABRATEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava5Metro CúbicoCHANCADO DE 3/4  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
11111701
Arena silícea5Metro CúbicoCHANCADO 1 1/2"  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 47.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.025
TOTAL OC $ 56.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.